为提升内部审计数智化能力,更好的发挥审计监督职能,我行拟开展基于大模型技术在内部审计中应用的交流调研、咨询。为确保项目顺利实施,现公开诚邀具备条件的公司参与交流。
一、交流内容
基于大模型技术的内部审计应用实施方案及同业实践,提升内部审计在审前准备、现场实施、审计报告、数据分析等环节的应用效率和效果,具体场景包括但不限于智能知识库及其应用、数据问答、非结构化数据分析处理、审计文本智能生成等。
二、厂商资质要求
1.在中华人民共和国境内注册的合法经营企事业法人机构,经营状况良好,诚实守信,没有严重违法失信记录,未被列入国家企业信用信息公示系统的“严重违法失信企业名单”。
2.2020年1月1日以来至少有1个银行业金融机构基于大模型技术的内部审计应用实施案例。
3.参与交流的公司人员须包含上述实施案例核心成员。
三、提供材料
1.公司简介、营业执照及相关资质证书。
2.国家企业信用信息公示系统查询结果。
3.2020年1月1至今银行业金融机构基于大模型技术的内部审计应用实施案例。
4.基于大模型技术的内部审计应用实践方案。
请符合条件且有意参加交流的公司,准备上述材料的电子版,并于2025年3月21日前与联系人联系,我行将在评估通过后,通知贵公司进行交流。
四、交流日期及地点
具体交流时间、地点与方式另行通知。
五、联系方式
联系人:马云 联系电话:0551-65196954/18855108779
联系人邮箱:zhangtao2@hsbank.com.cn